АвторизацияАдминистрация округа в VKАдминистрация округа в ОдноклассникахАдминистрация округа в Instagram

Телефоны «горячей линии» по вопросам COVID-19: +7930-679-2374, 5-39-08, 5-21-93

Опубликовано Вторник, 06 Август 2013 03:00

Схема теплоснабжения Большебакалдского сельского поселения

Автор
Оцените материал
(0 голосов)

АДМИНИСТРАЦИЯ
БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.08.2013г.

№ 968

Об утверждении схемы теплоснабжения Большебакалдского сельского поселения Бутурлинского муниципального района Нижегородской области на 2013-2016 годы и на перспективу до 2030 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190- ФЗ «О теплоснабжении», на основании постановления Правительства Российской Федерации  от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация Бутурлинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Большебакалдского сельского поселения Бутурлинского муниципального района Нижегородской области на 2013-2016 годы и на перспективу до 2030 г.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В.В.Савинова.

 

Глава администрации                                                                                  Н.А. Чичков

В документ внесены изменения.


Утверждена
постановлением администрации
Бутурлинского муниципального района
Нижегородской области
от ___________ № ______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
БОЛЬШЕБАКАЛДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013-2016 ГОДЫ  И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2030 ГОДА

1. Показатели  перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных  границах территории поселения

На территории Большебакалдского сельского поселения  в   2011 году был построен 1 индивидуальный жилой дом, общей площадью 75 кв.м. В  2012 году жилые дома на территории поселения не строились. В 2013 году построено 2 индивидуальных жилых дома общей площадью 110 кв.м.  Все вновь построенные дома отапливаются за счет индивидуальных газовых котлов. Многоквартирные дома в период с 2011по 2013 гг. на территории Большебакалдского сельского поселения не строились.  В ближайшей  перспективе строительство многоквартирных домов в данном населенном пункте не планируется. При возможном строительстве индивидуальных домов теплоснабжение будет осуществляться посредством установки индивидуальных газовых котлов.

2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

       В 2013 году  ожидаемый отпуск тепловой энергии в тепловую сеть  от котельной «Валгусы» составит 2,44 тыс. Гкал,  тепловые потери – 0,22 тыс. Гкал, отпуск потребителю  2,21 тыс. Гкал.

  В 2014 году отпуск тепловой энергии   составит по всем группам потребителей 2,21 тыс. Гкал, в том числе:

- многоквартирные дома– 1,38тыс. Гкал

- бюджетные организации -0,7 тыс. Гкал

- прочие -0,13  тыс. Гкал

     В 2013 году присоединяемых нагрузок  тепловой энергии не было.

3. Объемы отпуска тепловой энергии и тепловых нагрузок на 2013-2030 годы по группам потребителей

Группы потребителей

2013

2014

2015

2016

2017-2030

Тепловая нагрузка, Гкал/час

Отпуск теплов. Энергии, Гкал

Тепловая нагрузка, Гкал/час

Отпуск теплов. Энергии, Гкал

Тепловая нагрузка, Гкал/час

Отпуск теплов. Энергии, Гкал

Тепловая нагрузка, Гкал/час

Отпуск теплов. Энергии, Гкал

Тепловая нагрузка, Гкал/час

Отпуск теплов. Энергии, Гкал

Многоквартирные дома

0,271

1380,0

0,271

1380,0

0,271

1380,0

0,271

1380,0

0,271

1380,0

Бюджетные организации

0,138

703,39

0,138

703,39

0,138

703,39

0,138

703,39

0,138

703,39

Прочие

0,0259

131,88

0,0259

131,88

0,0259

131,88

0,0259

131,88

0,0259

131,88

Итого

0,4349

2,21

0,4349

2,21

0,4349

2,21

0,4349

2,21

0,4349

2,21

 

4.  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

       Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице  

Таблица

№ котельной

Адрес котельной

Установленная мощность котельной, Гкал/час

Присоединенная нагрузка котельной с к=1,1,            Гкал/час

Резерв мощности: дефицит (-) резерв (+)

Котельная №2

Бутурлинский район, с. Валгусы, ул. Молодежная,  д.6

3,44

1,12

2,32

Итого

 

3,44

1,12

2,32

5.  Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Теплоизоляция надземных теплотрасс планируется в сумме  150,0 млн. руб.

№ п/п

Мероприятия

Источники финансирования тыс.руб.

Примечания

Всего за 2013-2030 годы

Собственные  средства

1

2

3

4

5

1

Теплоизоляция надземных теплотрасс

150,0

             150,0

Снижение потерь тепловой энергии в сети, повышение надежности теплоснабжения, снижение аварийных ситуаций

 

Итого

150,0

150,0

 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Структура документа «Обосновывающие материалы к схемам теплоснабжения в границах Большебакалдского сельского поселения  Бутурлинского муниципального района Нижегородской области на 2013-2016 годы и на перспективу до 2030 года»

 

стр.

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

6

1.1. Источники тепловой энергии

6

1.2. Тепловые сети

7

1.3. Функциональная структура теплоснабжения, зоны действия источников тепловой энергии, тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

7

1.4.Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

8

1.5. Тарифы на тепловую энергию

10

1.6. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

11

Раздел 2. Пояснение о деятельности предприятия ООО «Бутурлинское ЖКХ

11

2.1. Проекты по реконструкции тепловых сетей,  реконструкции  и   техническому перевооружению котельной Большебакалдского сельского поселения

12

Раздел 3. Оценка надежности  теплоснабжения

14

3.1. Показатели качества поставляемой тепловой энергии

19

3.2. Показатели степени охвата приборами учета тепловой энергии

19

Раздел 4. Обоснование предложений по реконструкции и техническому перевооружению

 

19

Приложение 1 - Функциональная структура теплоснабжения, зоны действия источников тепловой энергии, тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

21

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

На  территории Большебакалдского сельского поселения  находятся 1 муниципальная котельная  в с. Валгусы. Протяженность теплотрасс составляет 1,4 км. в 2-х трубном исчислении.  

Основные потребители:

- население – 62,3%;

- бюджетные потребители – 31,7%;

- прочие потребители – 6 %.

1.1.  Источники тепловой энергии

       Теплоснабжающая организация, эксплуатирующая  1 котельную в с. Валгусы - ООО «Бутурлинское ЖКХ».

Установленная мощность котельной  3,44 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка от собственной выработки -  1,12 Гкал/час.

                                    Техническая характеристика котельной

№ Котельной

Адрес котельной

Год ввода котельной в эксплуатацию

Установленная мощность котельной, Гкал/час

Присоединенная нагрузка котельной, Гкал/час

Котельная №2

Бутурлинский район, с .Валгусы, ул.Молодежная , д.6

03.09.1990

3,44

1,12

     Надежность и готовность систем теплоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности теплоснабжающей организации.

    Качество поставляемой  тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД.

1.2. Тепловые сети

ООО «Бутурлинское ЖКХ» занимается эксплуатацией тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения.

№ п/п

Наименование объекта


ОТОПЛЕНИЕ

ГВС

Итого в однотрубном исчислении, п.м.

Итого в двухтрубном исчислении, п.м.

Протяженность т/трас в двухтрубном исчислении, отопление, п.м.

Протяженность сетей в однотрубном исчислении, отопление, п.м.

Протяженность т/трас в двухтрубном исчислении, ГВС, п.м.

Протяженность сетей в однотрубном исчислении,  ГВС, п.м.

1

Котельная №2

1212

2424

205

410

2834

1417

 

           В 2013 году  ожидаемый отпуск тепловой энергии в тепловую сеть составит 2,44 тыс. Гкал,  тепловые потери – 0,22 тыс. Гкал, отпуск потребителю  2,21 тыс. Гкал.

      Общая протяженность сетей в двухтрубном измерении – 1,4 км. Средний физический износ сетей составляет 11%.

1.3. Функциональная структура теплоснабжения, зоны действия источников тепловой энергии, тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

   Функциональная структура теплоснабжения, зоны действия источников тепловой энергии, тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии представлены в приложении №1.

1.4.  Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

Ожидаемые расчетные финансовые показатели (млн. руб.)  в 2013 году представлены в таблице:

Статьи затрат

Производство тепловой энергии

Необходимая валовая выручка

3,683

Прибыль на прочие цели (налоги, сборы, платежи)

0,036

Себестоимость, в т.ч.:

3,647

Материалы (технол.)

0,034

Топливо

1,6

Услуги производственного характера

0,14

Энергоресурсы на хоз. нужды

0,6

ФОТ с ЕСН (основных рабочих)

1,01

Амортизация

0,0

Прочие

0,263

Пояснение: в 2013 году ожидаемая прибыль от предоставления услуг по теплоснабжению в размере 0,036 млн. руб. будет направлена на уплату единого налога.

 

Динамика финансовых показателей ООО «Бутурлинское ЖКХ»

на период разработки Программы по теплоснабжению

Период

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020-2030

Индекс роста тарифа (каждый следующий год относительно предыдущего)

11%

11%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Значение среднего тарифа руб./Гкал. (без НДС)

1463,11

1645,87

1810,4

1991,5

2190,6

2409,6

2650,6

2915,6

3207,2

Плановый отпуск теплоэнергии, в Гкал

2216

2216

2216

2216

2216

2216

2216

2216

2216

Плановая выручка, в тыс.руб.

3274,67

3683,72

4051,96

4457,3

4902,91

5393,07

5932,47

6525,58

7178,23

Плановая себестоимость, в тыс.руб

3242,3

3647,2

4011,8

4413,2

4854,4

5339,7

5873,7

6461,0

7107,2

Прибыль (+), убыток (-), в тыс.руб.

32,42

36,47

40,12

44,13

48,54

53,40

58,74

64,61

71,07

Рентабельность, в %

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

  Из приведенных данных видно, что предприятие  ежегодно планирует рост прибыли, который зависит от роста регулируемых тарифов и себестоимости услуг.

Плановая структура затрат
на производство и передачу теплоэнергии ООО «Бутурлинское ЖКХ»  на 2012-2013г.г. (согласно тарифному плану)

Период

Удельный вес затрат, в %

топливо

покупная тэ

электроэнергия

вода

материалы технологич.

ремо-нт и тех.обслуж-е обору-дя

амортизация

затраты на опл.тр.с ЕСН основных рабо-чих

общеэкспл.расходы


ИТОГО

2012

35,30

-

14,9

0,7

0,4

12,8

-

23,06

12,84

100,0

2013

39,0

-

14,0

0,5

0,4

10,8

-

22,9

12,4

100,0

Из приведенной таблицы следует, что в плановой структуре затрат на 2013 год по сравнению с 2012 годом возросли затраты на топливо, так как с 2013 года возросли тарифы за природный газ. ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»  является единственным поставщиком топлива. По этой же причине удельный вес других затрат  в разрезе статей на производство и передачу тепловой энергии в 2013 году ниже по сравнению с 2012 годом.

1.5. Тарифы на тепловую энергию

     Тарифы на 2013г.  установлены решением Региональной службы по тарифам  Нижегородской области от 09.11.2012 № 58/2

    с 1 января по 30 июня  2013 года-1560,07 руб.

    с 1 июля по 31 декабря 2013 года- 1731,68 руб.

Тарифы на горячее водоснабжение установлены решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 09.11.2012 №58/6

 с 1 января по 30 июня  2013г.-95,10 руб.

 с 1 июля по 31 декабря  2013 года -105,56 руб.

Динамика уровня тарифов на тепловую энергию
собственной выработки на период до 2030 года (руб. за 1 Гкал без НДС)

Наименование

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017-2030 г.г.

Уровень тарифов на тепловую энергию (средний тариф)

1463,11

1645,81

1810,4

1991,5

2190,6

2795,75

1.6. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

На сегодняшний день у предприятия существуют технические и технологические проблемы:

      1. Необходимо  провести обследование и ремонт дымовой трубы в котельной «Валгусы» (требование безопасности к опасным производственным объектам).

       2. Необходима замена  КСУМ на БУС-14  в кол-ве 2 шт.

       3. Требуется ремонт полов  и ремонт кровли котельной  «Валгусы».

 4. Ежегодно в котельной необходим текущий ремонт.

Раздел 2. «Пояснение о деятельности предприятия ООО «Бутурлинское ЖКХ»

  Единым поставщиком тепловой энергии на территории Большебакалдского сельского поселения  является общество с ограниченной ответственностью «Бутурлинское жилищно-коммунальное хозяйство».

  Предприятие занимается собственным производством тепловой энергии,  реализацией тепловой энергии, эксплуатацией тепловых сетей.

         В соответствии с договорами на отпуск тепловой энергии в горячей воде ООО «Бутурлинское ЖКХ» является продавцом тепловой энергии. Основные потребители:

- население – 62,3%;

- бюджетные потребители – 31,7%;

- прочие потребители – 6 %.

 

ООО «Бутурлинское ЖКХ» имеет договорные отношения на покупку природного газа, электроэнергии, воды, на техническое обследование и ремонт газового оборудования и т.д.  со следующими организациями:

ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», ОАО «Нижегородская  сбытовая компания», ОАО «Нижегородоблгаз», ООО «Бутурлинский водоканал» и т.д.

Расчеты за предоставленные услуги производятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

 

2.1. Проекты по реконструкции тепловых сетей, реконструкции  и техническому перевооружению котельной Большебакалдского сельского поселения

         Предприятие строит свои отношения с другими предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, учитывая интересы потребителей, их требования к качеству услуг,  другим условиям выполнения обязательств.

        Реализация представленных мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать систему теплоснабжения Большебакалдского сельского поселения  на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

 -  уменьшить существующие нормативные потери в тепловых сетях.

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Источник финансирования

общая стоимость мероприятий на 2013-2030 г.г., тыс.руб.

Потребность в средствах на 2013-2016 г.г. тыс.руб

Сумма по годам, в тыс. руб..

2013

2014

2015

2016

2017-2030

Теплоснабжение

1. Теплоизоляция надземных теплотрасс

2013-2030

Собственные средства

150,0

150,0

10,0

15,0

16,0

16,0

93,0

ИТОГО

2013-2030

 

150,0

150,0

10,0

15,0

16,0

16,0

93,0

Раздел 3. Оценка надежности  теплоснабжения

         Надежность и готовность системы теплоснабжения подтверждается ежегодным паспортом готовности к работе в осенне-зимний период.

        Надежность теплоснабжения характеризуются индикаторами, которые просчитаны ООО «Бутурлинское ЖКХ» до 2016 года по годам и на перспективу на 2017-2030 годы. Значения индикаторов отражены в нижеприведенной таблице:

Наименование показателей

Текущий отчетный период 2012

2013

2014

2015

2016

2017-2030

1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами):

 

 

 

 

 

 

Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исчислении (км)

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)

0

4

4

0

0

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

5088

5088

5088

5088

5088

5088

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

5088

5088

5088

5088

5088

5088

Уровень потерь (%)

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

Объем потерь (тыс. Гкал)

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

Объем отпуска в сеть  (тыс. Гкал)

2,21

2,21

2,21

2,21

2,21

2,21

Количество произведенного тепла (тыс.Гкал)

2,43

2,43

2,43

2,43

2,43

2,43

Количество тепла "со стороны" (тыс.Гкал)

0

0

0

0

0

0

Количество тепла на собственные нужды (тыс. Гкал)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Количество тепла, отпущенной всем потребителям (тыс.Гкал)

2,21

2,21

2,21

2,21

2,21

2,21

  справочно:      в т.ч.   - населению

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

                                   - бюджетным организациям

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

                                   - прочим потребителям

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

Коэффициент потерь (Гкал/км)

1,58

1,58

1,58

1,58

1,58

1,58

Общее количество установленного оборудования (единиц)

 

 

 

 

 

 

       -оборудование производства (котлы)

4

4

4

4

4

4

       -оборудование передачи тепловой энергии (сети)

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:

 

 

 

 

 

 

         -оборудование производства (котлы)

50

50

50

60

60

60

         -оборудование передачи тепловой энергии (сети)

11%

15%

15%

17%

17%

14%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 

 

 

 

 

 

         -оборудование производства (котлы)

16

16

16

16

16

16

         -оборудование передачи тепловой энергии (сети)

18

18

18

18

18

18

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 

 

 

 

 

 

         -оборудование производства (котлы)

15

15

15

15

15

15

         -оборудование передачи тепловой энергии (сети)

15

15

15

15

15

15

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:

 

 

 

 

 

 

Уровень загрузки производственных мощностей - оборудование производства (котлы), (%)

32,48

32,48

32,48

32,48

32,48

32,48

  Фактическая производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч)

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

  Установленная производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч)

3,44

3,44

3,44

3,44

3,44

3,44

Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)

1,81

1,81

1,81

1,81

1,81

1,81

  Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета  (тыс. Гкал/ч)

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

  Общий объем реализации товаров и услуг (тыс. Гкал/ч)

2,21

2,21

2,21

2,21

2,21

2,21

3. Эффективность деятельности    

 

 

 

 

 

 

Рентабельность деятельности (%)

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

  Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.)

3242,3

3647,2

4011,8

4413,2

4854,4

5339,7

  Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.)

3274,67

3683,72

4051,96

4457,30

4902,91

5393,07

Уровень сбора платежей (%)

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

  Объем средств, собранных за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.)

3145,031

3537,881

3891,446

4280,769

4708,739

5179,483

 Объем начисленных средств за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.)

3242,3

3647,3

4011,8

4413,2

4854,4

5339,7

 

6461,0

7107,2

Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал. )

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

  Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.)

0,17

0,17

0,18

0,18

0,18

0,18

  Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию (Приказ ФСТ от 6.8.2004 N 20-э/2), (куб. м на Гкал.)

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

 Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (ед.)

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию (куб. м на Гкал.)

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

Эффективность использования энергии, (кВтч/тыс.Гкал)

57,3

57,3

57,3

57,3

57,3

57,3

  Расход электрической энергии, (тыс. кВтч)

127,0

127,0

127,0

127,0

127,0

127,0

  Фактический расход электрическом энергии на отпущенную тепловую энергию (кВтч на Гкал.)

57,3

57,3

57,3

57,3

57,3

57,3

 Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным (ед.)

0,67

0,67

0,65

0,65

0,65

0,65

 Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км.)

5

5

5

5

5

5

  Штатное кол-во персонала (чел.)

7

7

7

7

7

7

Производительность труда (Гкал/чел)

316,5

316,5

316,5

316,5

316,5

316,5

Период сбора платежей (дней)

247

247

247

247

247

247

  Объем дебиторской задолженности за период реализации ПП и ИП (тыс. руб.)

97,269

109,419

120,354

132,3949

145,6311

160,1902

3.1. Показатели качества поставляемой тепловой энергии.

  Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим нормативно техническим документам.

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация

 

3.2. Показатели степени охвата приборами учета тепловой энергии.

Отпуск тепловой энергии по приборам учета у потребителей составляет 1,81%

 

Раздел 4. Обоснование предложений по реконструкции и техническому перевооружению

Теплоизоляция надземных теплотрасс планируется в сумме 0,15млн. руб. Обоснование проектов, цель проектов, необходимые затраты, сроки окупаемости и ожидаемые эффекты представлены в нижеприведенной таблице:

Объект

Мероприятия

Обоснование мероприятия

Стоимость мероприятия, тыс.руб.

Теплотрассы

Теплоизоляция надземных теплотрасс

Теплоизоляция надземных теплотрасс снизит потери тепловой энергии в тепловых сетях, что снизит расходы энергоресурсов

150,0

ИТОГО

150,0

 

Предложения  по реконструкции и техническом перевооружении источников тепловой энергии сформированы на сумму 0,09 млн. руб. На период 2013-2030 годы  стоимость мероприятий составит 0,09 млн. руб.

Объект

Мероприятия

Стоимость мероприятия, тыс.руб . С НДС

Предполагаемая экономия денежных средств, тыс.руб. с НДС/год

Предполагаемая прибыль после окупаемости мероприятия , в тыс.руб./ год

Расчетный срок окупаемости, месяц.

Котельная  "Валгусы" ул.Центральная д.12-а

Замена насос аК-100-65-200 (30Квт) на насос В L 65/190-18,5/2

90,00

266,04

176,04

4,1 мес.

Итого:

 

90,0

266,04

176,04

4,1 мес


Приложение №1

Функциональная структура теплоснабжения,
зоны действия источников тепловой энергии, тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии»

 

      Функциональная структура теплоснабжения, зоны действия источников тепловой энергии, тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии представлены в паспортных данных котельной, схем теплоснабжения, гидравлических расчетов по участкам сети и по потребителям.

Прочитано 1158 раз Последнее изменение Пятница, 28 Март 2014 14:40
« Июнь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Частные объявления